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為進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,更好助力集團(tuán)各項工作的推進(jìn),為集團(tuán)經(jīng)營管理保駕護(hù)航,揚(yáng)子江集團(tuán)結(jié)合上級新政策、新要求和企業(yè)新實際情況,對《揚(yáng)子江集團(tuán)內(nèi)控制度(試行)匯編2020年版》進(jìn)行了修訂和新增內(nèi)容,于近期修訂完成并匯編成冊。
本次新版本內(nèi)控制度共收錄匯編100項內(nèi)控制度,其中涉及32項新增和修訂制度,著重對黨建紀(jì)檢、財務(wù)規(guī)范、集中采購、投資監(jiān)管等重點環(huán)節(jié)和重要領(lǐng)域進(jìn)行強(qiáng)化細(xì)化,確保制度切實有效且具有針對性、普及性、指導(dǎo)性、規(guī)范性,能夠有效提升集團(tuán)規(guī)范化管理,同時適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展的新需求和政策法規(guī)新要求。具體包括《公司章程管理辦法》《黨委前置研究討論重大事項規(guī)程(試行)》《督辦工作制度(試行)》《重大工程項目重點環(huán)節(jié)風(fēng)險管控制度》等14項新增制度,《財務(wù)經(jīng)理委派實施辦法》《投資監(jiān)督管理辦法》《大宗物資集中采購管理辦法》《內(nèi)部審計制度》等18項修訂制度。
《揚(yáng)子江集團(tuán)內(nèi)控制度匯編2022年版》是對2020年試行版的加強(qiáng)和完善,是提升集團(tuán)各項工作水平的有力保障,集團(tuán)將以內(nèi)控制度為指導(dǎo),持續(xù)推動企業(yè)科學(xué)健康、高效有序發(fā)展。(集團(tuán)信息辦 陳瑤)
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